为强化财经纪律意识,夯实财会管理基础,日前,农发行南城县支行周密组织,深入开展了一次财会领域违规违纪问题自查自纠工作,彻底排查和纠正财会领域违规违纪问题,规范财务收支行为,进一步提升全行财会合规水平,推进财会工作高质量发展。
该行高度重视此次财会领域违规违纪问题自查自纠工作,统一思想,提升站位,把财会自查自纠作为当前财会工作的一项重点任务来抓,认真研究部署,统筹安排,落实自查自纠责任,集中时间、集中力量认真对全行近两年来财会领域违规违纪问题进行一次全面自查自纠工作,坚持目标导向,认真对全行财务会计工作进行全面体检、深度排查、彻底整改,做到自查覆盖全面达100%,切实保障自查自纠工作取得实效。此次财会自查自纠的主要内容包括财会基础管理、财务开支管理、固定资产管理、基建管理、集中采购管理、财务历史遗留问题整改、内外部审计巡视发现问题整改等七个方面。着重聚焦两个重点:一是聚焦违反中央八项规定精神、虚列费用、违规乱发津补贴等问题的排查;二是聚焦近年来内外部审计巡视发现问题的整改情况,核实是否真正整改到位。同时将查摆问题和整改问题有机结合,坚持边查边改,能立即整改的,及时整改;不能立即整改的,制定切实可行的整改方案,并明确整改时限、整改责任人。
与此同时,该行还以此次财会领域违规违纪问题自查自纠工作为契机,教育财会人员坚决贯彻落实中央八项规定精神、严格遵守财会规章制度、依法合规操作,高效廉洁履行财会职能,助力全行实现高质量发展。